4月8日上午,灃西集團召開(kāi)審計委員會(huì )第三次會(huì )議,集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)、審計委員會(huì )主任楊建柱主持會(huì )議并講話(huà),紀委書(shū)記尚海峰,副總經(jīng)理鄧朝顯、秦繼紅、張桂林,總經(jīng)理助理王莉參加。
會(huì )議傳達學(xué)習了國資委《關(guān)于做好2022年中央企業(yè)內部控制體系建設與監督工作有關(guān)事項的通知》精神,通報了集團2021年內部控制評價(jià)情況,聽(tīng)取了集團2021年審計、內控問(wèn)題整改情況,審議通過(guò)了《2022年內部審計工作計劃》。
會(huì )議強調,審計工作是對集團整體工作的糾偏,是集團各項工作穩步健康運轉的重要保障。各單位要高度重視審計工作,切實(shí)增強審計工作的責任感和使命感,進(jìn)一步完善審計制度體系建設,充分發(fā)揮審計參謀、預警作用,為集團決策、經(jīng)營(yíng)管理等各項工作提供有力支撐。
會(huì )議要求,要加強對審計政策法規的學(xué)習,切實(shí)提升審計人員專(zhuān)業(yè)素養和依法審計能力;要把審計工作落實(shí)到日常工作的方方面面,牢固樹(shù)立規矩意識,避免出現較大審計風(fēng)險。要按照最新文件精神和集團實(shí)際情況,動(dòng)態(tài)完善現有制度體系,進(jìn)一步加強內控監督機制建設和標準化體系建設,做好內控信息化建設和集團數字化建設相結合,建立健全預警提醒機制,有效規避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。要加強內控執行的穿透監管,加大審計監督與紀檢監察監督的聯(lián)動(dòng)力度,切實(shí)做好重大線(xiàn)索移交工作,確保內控體系的剛性約束。要正確看待審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題和短板,認真抓好整改落實(shí),全面補齊工作短板,促進(jìn)集團審計工作邁上新臺階;要深入剖析問(wèn)題原因,舉一反三、引以為戒,采取有效措施堅決杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
各部門(mén)、各子公司主要負責人參加。