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灃西集團審計內控部組織召開(kāi)集團公司內控體系推進(jìn)培訓會(huì )

為全面貫徹灃西集團風(fēng)險管控理念,有效開(kāi)展公司內部控制及風(fēng)險管理工作,全面推進(jìn)集團內部控制體系建設,2月24日,灃西集團審計內控部組織召開(kāi)集團公司內控體系推進(jìn)培訓會(huì ),各子公司員工代表共計30余人參加。

培訓會(huì )上,審計內控部依據國家《內部控制規范》,結合《灃西集團內部控制手冊(試行版)》編制經(jīng)驗和實(shí)例,重點(diǎn)圍繞內部控制是什么、為什么、怎么做三個(gè)維度講解子公司構建內部控制體系的思路、流程和具體操作。

培訓會(huì )后,大家紛紛表示收獲良多,不僅深入理解了內部控制建設的重要性,同時(shí)理清了內部控制體系建設的思路,更為重要的是對下一階段公司內控體系建設的實(shí)操工作具有重要指導意義。此次培訓對全面推進(jìn)集團公司內部控制體系建設具有重要意義,下一步,審計內控部將持續指導、督促、檢查各子公司內部控制建設推進(jìn)工作,協(xié)助各子公司梳理內控體系、檢查內控缺陷、編制內控手冊,切實(shí)實(shí)現“強內控、防風(fēng)險、促合規”的管控目標,有效促進(jìn)集團公司整體管理效能不斷提升。