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審計內控部召開(kāi)置業(yè)公司2017-2018年度風(fēng)險管理審計溝通交流會(huì )

8月9日上午,集團公司審計內控部組織召開(kāi)置業(yè)公司2017-2018年度風(fēng)險管理審計溝通交流會(huì ),審計內控部及置業(yè)公司相關(guān)人員參加會(huì )議。

會(huì )上,審計內控部部長(cháng)助理朱茗麗就本次風(fēng)險管理審計總體情況進(jìn)行了簡(jiǎn)要說(shuō)明,并重點(diǎn)就置業(yè)公司三重一大決策、內部牽制、合同管理、涉稅管理四個(gè)方面所存在的風(fēng)險點(diǎn)提出了合理建議,對置業(yè)公司各部門(mén)相關(guān)負責人的咨詢(xún)問(wèn)題進(jìn)行了逐一解答。置業(yè)公司對本次審計工作成果表示認可,并表示在今后的經(jīng)營(yíng)管理中會(huì )根據審計建議加強內部管理和風(fēng)險防范。

本次會(huì )議,審計雙方就審計問(wèn)題進(jìn)行了充分交流,真正體現了內部審計監督與服務(wù)并重,寓服務(wù)與監督之中的工作宗旨,內部審計工作收到良好效果。

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